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中共六安市委统战部 2018年部门预算说明

发布日期:2018-01-29    浏览次数:447

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。


部门基本概况


一、中共六安市委统战部 主要职责

根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定,中共六安市委统战部主要职责是:

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

市委统战部指导市社会主义学院工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。


二、中共六安市委统战部 2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平视察安徽、视察六安重要讲话精神,深入学习习近平统一战线重要思想,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,认真落实省第十次党代会和市第四次党代会部署,创新工作思路,推动工作落实,为建设经济发展、绿色振兴、社会和谐的幸福六安提供广泛力量支持。

1、发挥各民主党派、工商联和无党派人士的特色优势,服务经济社会发展。支持民主党派开展科技兴农、技能培训、爱心义诊、爱心捐助、文化下乡等“同心”社会服务活动,深化“同心示范工程”, 整合各方资源,凝聚社会力量,形成拳头,聚力攻坚,推进结对村基础设施建设、主导产业培育、民生事业发展,巩固和扩大统一战线帮扶成效。

2、深入开展重难点问题调查研究,推进统战理论研究和统战工作实践创新。推进统一战线教育基地建设、基层统战信息员工作机制推广、金寨“同心示范工程”纪念馆建设,加强信息宣传工作平台建设,延伸统战信息宣传深度和广度,营造浓厚氛围,不断扩大统一战线社会影响。

3、制定2018年度政党协商计划,加强政党协商保障机制建设,完善市各民主党派直接向中共六安市委提出建议制度,支持引导民主党派和无党派人士围绕系关全市改革发展重大问题,开展专题调研,积极建言献策,提出更多有分量有价值的意见建议,为市委、市政府科学决策提供参考。

4、落实政府部门同民主党派工商联对口联系制度。

5、支持民主党派加强自身建设,做好民主党派组织发展、教育引导、成员管理工作,组织开展“同心”大讲堂、“同心”联谊活动,重视研究解决民主党派履职方面遇到的问题,为民主党派开展工作创造良好环境。

6、加强“六支队伍”建设的动态管理,开展对党外代表人士的走访调研活动,加强教育培训,积极从新的社会阶层、归国留学人员中物色培养一批优秀党外代表人士。

7、做好新的社会基层人士统战工作。

8、加强党外后备干部队伍建设,加强党外代表人士的教育培训和实践锻炼,推进党外干部在政府部门、司法机关以及其他领域的安排使用。做好市人大政府政协换届中的人事工作,落实党外干部职数配备要求。

9、继续推进“共同发展”提升行动,健全共同帮扶机制,推动少数民族和民族村经济发展,确保少数民族村与全市同步实现全面小康。

10、建立健全县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制,贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神,学习贯彻落实《宗教事务条例》,加强基层宗教干部培训,依法管理宗教事务,提高宗教事务管理法治化水平。

11、促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动,加强守法诚信教育,积极选树先进典型,引导非公企业积极参与长江经济带建设,助力“合肥经济圈”建设,积极做好非公企业政策服务工作,构建“亲”“清”新型政商关系。

12、支持工商联发挥民商事调解中心、法律服务中心、六安仲裁委员会等平台的作用,完善商会沟通交流机制,发挥异地商会作用,为六安绿色振兴搭建招商引资桥梁。

13、积极引导非公经济人士参与光彩事业和社会公益活动。大力弘扬光彩精神,深入推进“百企帮百村”三年扶贫行动,深挖先进典型,加大宣传推广力度,促进非公经济人士发企业,回馈社会,积极参与扶贫开发、美好乡村建设和社会公益慈善事业。

14、加强与六安籍港澳台同胞和海外侨胞的联系,建立完善六安籍港澳台和海外人士资源库。发挥六安文化优势,积极开展形式多样的交流联谊活动。

15、打造“皖台青年就业创业基地”工作平台,深化对台交流,加强对台宣传,提升交流合作层次。

16、实现县(区)侨联组织全覆盖,善于发现有潜质的优秀人才,加强联系,及早培养。开展“海外高层次人才六安行”、“侨聚六安,创新创业”活动,推动引资引智工作实质进展。

17、贯彻落实中央、省市委关于统一战线工作的一系列重大决策部署,完善考核机制,推动工作落实。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,着力构建党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

18、加强统战部门领导班子和干部队伍建设,加强教育培训,加大统战干部交流使用力度。

19、加强党风廉政建设,全面落实从严治党要求,严肃党内政治生活。积极创建学习型服务型机关,加强作风建设,不断提高工作效率和服务水平。做好党建、扶贫、综治、文明创建、机关效能、工会、计生、安全保密、老干部等工作,提高机关工作规范化水平。


三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。



四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委统战部由部本级和 0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

9

13

8

 

5

12

7

1

4

1

1

-1

1

中共六安市委统战部本级

行政

9

13

8

 

5

12

7

1

4

1

1

-1

1

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

3.此表填列到二级单位。




五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),中共六安市委统战部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/. 

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

中共六安市委统战部本级

全额拨款

行政三档

8000

 

2018年部门预算安排情况


一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中共六安市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委统战部部门2018年收支总预算430.03万元,较上年减少5.48万元,下降0.3%,主要原因是知联会经费单独列入市财政预算。收入来源为:财政拨款收入430.03万元;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和统战工作专项经费支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入430.08万元,具体情况如下表:

12018年部门组织收入计划情况表

单位:万元  

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

0

0

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入主要包括:专项收入 0万元。

2)行政事业性收费收入主要包括:行政事业性收费收入 0万元。

3)罚没收入主要包括:罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:国有资源(资产)有偿使用收入 0万元。

5)捐赠收入主要包括:捐赠收入 0万元。

6)政府住房基金收入主要包括:政府住房基金收入 0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:纳入预算管理的其他非税收入 0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:纳入特设户管理的其他非税收入 0万元。

9)政府性基金收入主要包括:政府性基金收入 0万元。

10)国有资本经营预算收入主要包括:国有资本经营预算收入 0万元。



22018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

430.03

435.51

-5.48

1.27%

知联会经费单独预算

财政预算内拨款收入

430.03

435.51

-5.48

1.27%

知联会经费单独预算

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

 

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

 

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

 

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

 

 

政府性基金收入

0

0

0

 

 

政府债券收入

0

0

0

 

 

转移性收入

0

0

0

 

 

上年结转结余

0

0

0

 

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额430.03万元,同上年相比减少5.48万元。其中:财政拨款(补助)安排430.03万元,同上年相比减少5.48万元。具体情况如下表:

12018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

430.03

430.03

430.03

 

 

 

 

 

人员支出

103.01

103.01

103.01

 

 

 

 

 

工资福利支出

80.34

80.34

80.34

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

0.84

0.84

0.84

 

 

 

 

 

定额公用支出

21.83

21.83

21.83

 

 

 

 

 

其中:综合定额

8.90

8.90

8.90

 

 

 

 

 

项目支出

327.02

327.02

327.02

 

 

 

 

 

22018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内

管理的非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

增减数

减少

(%)

合计

430.03

430.03

 

 

435.51

435.51

 

 

-5.48

1.27%

人员支出

103.01

103.01

 

 

124.87

124.87

 

 

-21.86

21.22%

工资福利支出

80.34

80.34

 

 

82.88

82.88

 

 

-2.54

3.1%

对个人和家庭的补助

0.84

0.84

 

 

41.99

41.99

 

 

-41.15

4800%

定额公用支出

21.83

21.83

 

 

22.64

22.64

 

 

0.81

3.71%

其中:综合定额

8.90

8.90

 

 

8.90

8.90

 

 

0

0%

项目支出

327.02

327.02

 

 

288

288

 

 

39.02

11.93%

 

 


3、各项支出增减原因分析:

(采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)

2018年财政拨款(补助)安排共减5.48万元,其中:

1)人员支出减少21.86万元,原因是:退休人员工资纳入预算统留。

2)定额公用支出减少0.81万元,原因是:减人减资。

3)项目支出增加39.02万元,原因是:增加会议室设备采购、纪检工作经费和扶贫工作经费。

42018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度

(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金

安排

合计

430.03

430.03

 

435.51

435.51

 

-5.48

1.27%

一般公共服务支出

412.64

412.64

 

417.49

417.49

 

 

 

社会保障和就业支出

10.87

10.87

 

11.26

11.26

 

 

 

住房保障支出


6.52

6.52

 

6.76

6.76

 

 

 



中共六安市委统战部2018年预算整体支出绩效目标批复表


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